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审计处关于开展学院饮食中心2024年度财务收支审计的计划安排
2025-04-10 10:26   审核人:

    审计处按照年度审计工作计划,拟于2025年4月10日至2025年6月6日对学院饮食中心2024年度财务收支情况开展为期两个月的内部审计工作,重点审查饮食服务中心财务收支核算情况;关注原材料采购及询价、储存、领用业务控制、资产控制、合同控制等经济活动的内部控制关键环,调查了解单位内部控制建立和实施情况。揭示存在的问题,提出审计建议,进一步加强学院饮食中心财务管理,规范经营服务行为,提高管理和服务水平。

    审计组组长: 赵文君

    审计组成员: 李  莉    高  洁    韩东岐


哈尔滨金融学院审计处

2025年4月10日




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