审计处按照年度审计工作计划,拟于2024年3月18日至2024年5月18日对学院饮食中心2023年度财务收支情况开展为期两个月的内部审计工作,重点审查饮食服务中心财务收支核算情况;关注原材料采购及询价、储存、领用业务控制、资产控制、合同控制等经济活动的内部控制关键环,调查了解单位内部控制建立和实施情况。揭示存在的问题,提出审计建议,进一步加强学院饮食中心财务管理,规范经营服务行为,提高管理和服务水平。