审计处于2024年2月28日召开2024年度工作部署会议,学习传达学院2024年工作会议精神,安排部署新学期各项工作,围绕学院工作要点,落实审计工作重点。2024年学院内部审计工作将紧扣中心工作和重点任务,全面客观揭示问题、科学精准提出建议、督促整改完善制度,把审计监督的着力点聚焦促进提升内涵发展质量和效益上来,在学院建设进程中发挥好独特推进和保障作用。
会上主要对审计处做出以下工作部署:一是强化党对审计工作的集中统一领导,进一步提高政治站位;二是修订审计制度,加强审计监督,不断完善内部审计管理体系和各项规章制度建设,依法依规开展审计工作;三是开展审计研究与培训,努力建设一支政治素质过硬、专业水平高、廉洁自律的内审干部队伍;四是结合学校干部换届实际情况,根据党委组织部门委托,规范开展经济责任审计,助理廉政建设;五是全面加强对维修工程项目前期、中期、后期的审计监督,促进工程项目管理不断优化和完善,加强内控、降低风险、提高质量;六是统筹安排审计力量,做好财务收支合规性审计,督促独立核算单位进一步健全各项规章制度,完善治理结构,提高服务教育教学水平;七是充分发挥审计监督职能,推进开展内部控制评价,优化学院治理结构,提升风险防控能力;八是强化审计整改工作落实力度,推动审计结果运用,促进学院持续提升治理能力和水平;九是积极服务学院相关部门,配合相关工作,准确把握审计着力点,保障权力规范运行。
审计处全体同志表明态度,能够在学院党委和行政领导的带领下,保质保量完成计划工作。